近日,省统计局财务处来丽开展2020-2022年度中央统计事业费内部审计工作。
省内审组对丽水市、景宁县、龙泉市统计局的财务基本情况逐一进行了了解,对各单位相关年度内的会计凭证、会计账簿和会计报表进行了查阅。对审计工作中发现的会计核算规范性、资金使用时效性、预算绩效设置可行性、原始凭证完整性等方面的问题,省内审组提出:一要进一步加强单位内部控制建设,结合单位实际,完善单位内控手册;二要加强财务人员培训,提升财务人员的业务水平;三要做好中央和省级财政资金的监管,开展绩效评价工作,提升资金使用效率;四要抓实财务基础工作,完善各项原始凭证。
为全面做好本次内审迎检工作,市统计局积极开展内部自检,安排专业人员针对内审工作要求,全力做好问题排查整改,完善各类台账资料,扎实开展迎检工作。
接下来,市统计局将对审计过程中发现的问题,逐一进行整改。针对所辖县(市、区)统计局,市统计局将进一步加强指导,督促县局规范资金使用流程、提升资金使用效益,切实提高基层统计财务人员工作水平。