目 录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2025年度部门决算公开表
(一)2025年度收入支出决算总表
(二)2025年度收入决算表(分单位)
(三)2025年度收入决算表(分科目)
(四)2025年度支出决算表(分单位)
(五)2025年度支出决算表(分科目)
(六)025年度财政拨款收入支出决算总表
(七)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(八)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(九)2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(十一)2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2025年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
(一)2025年度项目支出绩效自评结果
(二)2025年度重点绩效评价报告(如有)
(一)部门职责
丽水市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:
1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划,组织起草统计规范性文件。
2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、第二、第三产业以及能源、绿色发展、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业等统计调查。
5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。组织指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。
6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价工作和民生民意调查工作。
8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各地各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。
10.协助县(市、区)党委管理县(市、区)统计局局长、副局长、总统计师;协助管理县级政府统计部门的中央级、省级统计事业经费。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市统计局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位丽水市社会经济调查队决算。
纳入丽水市统计局(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
丽水市社会经济调查队,为丽水市统计局管理的公益一类事业单位,机构规格相当于副处级,财务非独立核算。
公开01表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,634.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,364.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 154.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 115.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,634.93 | 本年支出合计 | 58 | 1,634.93 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,634.93 | 总 计 | 62 | 1,634.93 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,634.93 | 1,634.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市统计局 | 1,634.93 | 1,634.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,634.93 | 1,634.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,364.62 | 1,364.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,364.62 | 1,364.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,232.85 | 1,232.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 61.96 | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.78 | 154.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.43 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,634.93 | 1,503.16 | 131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市统计局 | 1,634.93 | 1,503.16 | 131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,634.93 | 1,503.16 | 131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,364.62 | 1,232.85 | 131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,364.62 | 1,232.85 | 131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,232.85 | 1,232.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 61.96 | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.78 | 154.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.43 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,634.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,364.62 | 1,364.62 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154.78 | 154.78 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,634.93 | 本年支出合计 | 59 | 1,634.93 | 1,634.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,634.93 | 总 计 | 64 | 1,634.93 | 1,634.93 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,634.93 | 1,503.16 | 131.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,364.62 | 1,232.85 | 131.77 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,364.62 | 1,232.85 | 131.77 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,232.85 | 1,232.85 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 61.96 | 61.96 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 69.81 | 69.81 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.78 | 154.78 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.43 | 143.43 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.62 | 95.62 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.81 | 47.81 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | |||
210 | 卫生健康支出 | 115.53 | 115.53 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 115.53 | 115.53 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,216.70 | 302 | 商品和服务支出 | 208.73 | 310 | 资本性支出 | 7.60 |
30101 | 基本工资 | 209.71 | 30201 | 办公费 | 10.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 184.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.60 |
30103 | 奖金 | 353.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.99 | 30207 | 邮电费 | 8.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 49.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.21 | 30209 | 物业管理费 | 2.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.52 | 30211 | 差旅费 | 6.81 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 125.08 | 30213 | 维修(护)费 | 1.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.78 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.13 | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 24.99 | 30217 | 公务接待费 | 1.97 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 39.96 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.40 | 30226 | 劳务费 | 40.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.58 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 52.39 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,286.83 | 公用经费合计 | 216.33 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:丽水市统计局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.16 | 1.97 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 3.16 | 1.97 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
(一)收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1634.93万元,支出总计1634.93万元。与2024年度相比,各增加13.09万元,增长0.8%,主要原因是一是人员结构变化、职务职级晋升及社保公积金基数调整,人员经费增加;二是响应过紧日子号召,压减公用支出;三是省局核减省补统计调查经费;四是五经普工作进入收官之年,支出减少;五是新增1%人口抽样调查工作。
(二)收入决算情况说明
2025年度收入合计1634.93万元,包括:财政拨款收入1634.93万元(其中:一般公共预算1634.93万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。
(三)支出决算情况说明
2025年度支出合计1634.93万元,其中:基本支出1503.16万元,占91.9%;项目支出131.77万元,占8.1%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1634.93万元,支出总计1634.93万元,与2024年度相比,各增加13.09万元,增长0.8%,主要原因是一是人员结构变化、职务职级晋升及社保公积金基数调整,人员经费增加;二是响应过紧日子号召,压减公用支出;三是省局核减省补统计调查经费;四是五经普工作进入收官之年,支出减少;五是新增1%人口抽样调查工作。
财政拨款支出年初预算数1615.58万元,完成年初预算的101.2%,主要原因是人员结构变化、职务职级晋升及社保公积金基数调整,人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用绩效,合理保障人员经费、统计调查、统计分析、执法监督、经济普查、1%人口抽样调查等重点支出,体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类,基本支出方面的支出规模较大,主要是:2010501行政运行,2025年度决算数为1232.85万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的75.41%,主要用于人员工资福利支出、日常公用支出、公务活动支出等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1634.93万元,占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.09万元,增长0.8%,主要原因是一是人员结构变化、职务职级晋升及社保公积金基数调整,人员经费增加;二是响应过紧日子号召,压减公用支出;三是省局核减省补统计调查经费;四是五经普工作进入收官之年,支出减少;五是新增1%人口抽样调查工作。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1634.93万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出1364.62万元,占83.5%。社会保障和就业支出(类)支出154.78万元,占9.5%。卫生健康支出(类)支出115.53万元,占7.1%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.58万元,支出决算为1634.93万元,完成年初预算的101.2%,主要原因是人员结构变化、职务职级晋升及社保公积金基数调整,人员经费增加。
其中:
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为1210.26万元,支出决算为1232.85万元,完成年初预算的101.9%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员结构变化、职务职级晋升及社保公积金基数调整,人员经费增加;二是响应过紧日子号召,压减公用支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为63.02万元,支出决算为61.96万元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减项目支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为72.00万元,支出决算为69.81万元,完成年初预算的97.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为95.62万元,支出决算为95.62万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为47.81万元,支出决算为47.81万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为11.35万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为115.53万元,支出决算为115.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.16万元,其中:
人员经费1286.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费216.33万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.16万元,支出决算为1.97万元,完成全年预算的62.5%,2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,严控“三公”经费支出,决算数与2024年度相比,减少7.16万元,下降78.4%,主要原因是一是严格落实过紧日子要求,厉行节约,严控“三公”经费支出;二是2024年有因公出国(境)费用支出,2025年无人员因公出国(境)。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无人员因公出国(境)。决算数与2024年度相比,减少6.20万元,下降100.0%,主要原因是2024年有因公出国境费用支出,2025年无人员因公出国(境),全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后,局本级及下属单位均不保留公车,无相关费用支出,且未购置公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是2016年实行公车改革后,局本级及下属单位均不保留公车,无相关费用支出,且未购置公务用车。截至2025年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中:
公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.0%,主要用于经批准购置的0辆公务用车,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是2016年实行公车改革后,局本级及下属单位均不保留公车,无相关费用支出,且未购置公务用车。。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车。
(3)公务接待费全年预算数为3.16万元,支出决算为1.97万元,完成全年预算的62.5%,国内公务接待32批次,累计185人次。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来我局调研指导、工作联系等活动的伙食费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,严控“三公”经费支出。决算数与2024年度相比,减少0.96万元,下降32.8%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.97万元,主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来我局调研指导、工作联系等活动的伙食费等支出。接待32批次,累计185人次。
(十)机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为222.35万元,支出决算为216.33万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子号召,压减公用支出。比2024年度减少13.24万元,下降5.8%,主要原因是响应过紧日子号召,压减公用支出。
(十一)政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额41.01万元。其中:政府采购货物支出8.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.41万元。授予中小企业合同金额37.88万元,占政府采购支出总额的92.4%,其中:授予小微企业合同金额33.14万元,占授予中小企业合同金额的87.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.34%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,丽水市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市统计局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金131.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对第五次经济普查经费、统计调查补助资金、百分之一人口抽样调查经费等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出131.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,统计调查补助资金评价结果是“优”、第五次经济普查经费评价结果是“优”、百分之一人口抽样调查经费评价结果是“优”。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本单位整体绩效目标完成情况如下:一是开展常规统计工作,核算地区生成总值,对全市经济运行情况进行监测、预警和分析,撰写统计分析、统计专报,编印统计产品;二是抓好高质量发展、民生实事、统计监测与评估工作;三是开展全国第五次经济普查编研发布工作;四是开展各项民生民意调查工作;五是加强统计督察检查,建立健全统计监督与纪检监察监督、审计监督、统计执法监督与专业统计工作贯通协同机制,持续推进统计普法宣传;六是抓好统计信息化建设,确保各项经济社会发展。数据安全,联网直报顺畅、准确安全;七是开展1%人口抽样调查工作。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市统计局随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,统计调查补助资金项目和第五次经济普查项目绩效自评具体情况如下:
统计调查补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为63.02万元,执行数为61.96万元,完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况:一是投入目标完成情况。本单位将绩效目标及工作职责紧密结合在一起,对项目实施过程进行跟踪问效,定期开展财务运行情况分析,按月公布资金执行率,实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况,截至2025年12月31日,预算支出61.96万元,资金使用率98.31%。二是产出目标完成情况。(1)数量目标:①丽水统计信息及统计卡片,实际完成11个月支付,目标值完成比例100%;②开展民生民意调查。聚焦经济民生热点,开展企业春节后复工复产、“两新”深度融合等16项社情民意调查,回收样本2.2万余个,有效倾听民声、汇聚民智、反映民意;③调查培训人数859人。开展各类培训24次,目标值完成比例100%;④开展统计工作交流及检查272次526人。(2)质量目标:①业务工作宣传布置成效显著。通过发布统计数据成果、开展统计业务培训,统计业务工作宣传和布置成效明显;②按时支付民调中心租赁费、系统维护费等,民调中心运营正常。三是效益目标完成情况。社会效益目标:①深化统计宣传,借助媒体、平台、活动等方式多渠道向社会宣传统计工作,不断提升丽水统计工作影响力;②聚焦经济民生热点,有效倾听民声、汇聚民智、反映民意。发现的问题及原因:绩效目标与实际执行存在差异。下一步改进措施:加强沟通,确保绩效目标设置合理。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
项目名称 | 统计调查补助资金 | ||||||||
主管部门 | 157-市统计局 | 预算单位 | 157001-丽水市统计局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 63.02 | 63.02 | 61.96 | 0 | 98.31% | ||||
一般公共预算资金 | 63.02 | 63.02 | 61.96 | 0 | 98.31% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成满意度调查,开展统计工作培训活动、会议活动,为政府部门提供数据支撑,统计任务顺利完成 | 民调中心完成16项调查项目,全局开展统计工作培训活动20次,撰写统计信息、统计专报113份,并获得17份批示. | ||||||||
目标偏离原因分析 | 省补统计调查经费与中央费综合统计业务费互为补充经费 | ||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 开展民意调查项目 | ≥4 项 | ≥16 项 | 25.00 | 25.00 | 含中央费列支成果 | ||
印制统计成果 | ≥2本 | ≥4本 | 25.00 | 25.00 | 含中央费列支成果 | ||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(25.00分) | 调查按时完成率 | 按时完成 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(25.00分) | 为相关部门提供统计报告或专报数量 | ≥10篇 | ≥17篇 | 25.00 | 25.00 | 含中央费列支成果 | |||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
第五次经济普查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为43万元,执行数为42.08万元,完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况:一是投入目标完成情况。本单位将绩效目标及工作职责紧密结合在一起,对项目实施过程进行跟踪问效,定期开展财务运行情况分析,按月公布资金执行率,实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况,截至2025年12月31日,预算支出42.08万元,资金使用率97.86%。二是产出目标完成情况。数量目标:精心编印主要数据公报汇编、简要本、报告书等3册资料。三是效益目标完成情况。社会效益目标:①圆满收官“五经普”工作,获省统计局表扬肯定;②通过开展第五次全国经济普查,全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,摸清各类单位的基本情况,为科学制定中长期发展规划,更加真实准确、完整及时的客观揭示经济运行态势,加强和改善宏观调控提供真实准确基础资料。发现的问题及原因:绩效目标设置与实际执行存在差异。下一步改进措施:加强沟通,确保绩效目标设置合理。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
项目名称 | 第五次经济普查经费 | ||||||||
主管部门 | 157-市统计局 | 预算单位 | 157001-丽水市统计局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 43 | 43 | 42.08 | 0 | 97.86% | ||||
一般公共预算资金 | 43 | 43 | 42.08 | 0 | 97.86% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
发布普查公告3个;编印五经普公报汇编100册、五经普简要本100册、五经普报告书100册、五经普年鉴(上、下)100册;开展业务培训2次。普查数据正确反映我市第二、第三产业的发展变化情况 | 发布普查公告3个;编印五经普公报汇编100册、五经普简要本200册、五经普报告书200册;开展业务培训3次。普查数据正确反映我市第二、第三产业的发展变化情况 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(75.00分) | 数量指标(50.00分) | 编制五经普公报材料 | =100册 | =100册 | 25.00 | 25.00 | |||
发布普查公报 | =3个 | =3个 | 25.00 | 25.00 | |||||
质量指标(25.00分) | 正确反映人口变化情况 | 正确 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(25.00分) | 为制定人口就业政策提供参考依据 | 有参考价值 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(一)2025年度项目支出绩效自评结果
附件 | |||
2025年部门(单位)项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市统计局(本级) | 统计调查补助资金 | 优秀 |
2 | 丽水市统计局(本级) | 第五次经济普查经费 | 优秀 |
3 | 丽水市统计局(本级) | 百分之一人口抽样调查经费 | 优秀 |
(二)2025年度重点绩效评价报告(如有)